昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院2017年度部門決算
第一部分 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院概況
一、主要職能
(一)主要職能
昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院位于昆明市東郊八公里國家級昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。設(shè)有內(nèi)科(含血透室)、急診科、兒科(含新生兒病房)、外科(含普通外科、泌尿外科、骨科專業(yè)組)、婦產(chǎn)科、五官科、口腔科、中醫(yī)科、手術(shù)麻醉科、檢驗科、放射科、B超室、藥械科、感染性疾病科、計劃免疫科、體檢中心及相關(guān)醫(yī)療輔助支持科室等。
(二)2017年度重點工作任務(wù)介紹
2017年我院深化醫(yī)院綜合改革,健全藥品供應(yīng)保障機(jī)制,全面實施藥品零差價、合理調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格,加快推進(jìn)分級診療制度建設(shè),完善全成本核算和內(nèi)部管理,建立規(guī)范、科學(xué)公立醫(yī)院運行機(jī)制,保障群眾享受基本醫(yī)療服務(wù)。在“管理、服務(wù)、安全、效益”方面進(jìn)行規(guī)范化、科學(xué)化及精細(xì)化管理,全面提升醫(yī)院能力建設(shè)。是省、市城鎮(zhèn)職工和居民基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)。先后被大理醫(yī)學(xué)院成教學(xué)院、云南省高等??茖W(xué)院、昆明學(xué)院醫(yī)學(xué)部、普洱衛(wèi)生學(xué)校和武警昆明士官學(xué)校衛(wèi)生系等院校認(rèn)定為教學(xué)實習(xí)醫(yī)院。
我院地處城鄉(xiāng)結(jié)合部,承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)常駐與流動人口17余萬人常見病、多發(fā)病的診治及急危重患者處理,同時兼顧??啤2〗ㄔO(shè),并擔(dān)負(fù)著轄區(qū)公共衛(wèi)生應(yīng)急處置與經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
目前我院婦產(chǎn)科在東郊片區(qū)有較大影響力,2017年分娩人次1284人,并多次成功進(jìn)行危急重孕產(chǎn)婦搶救;外科在脊柱外科、手外科方面具有較高水準(zhǔn),同時微創(chuàng)技術(shù)在我院得到充分發(fā)展(腹腔鏡治療膽囊結(jié)石、輸尿管鏡及氣壓彈道碎石治療泌尿系結(jié)石等),醫(yī)院曾3次被中央電視臺《走進(jìn)科學(xué)》欄目專題報道,多次受到省、市領(lǐng)導(dǎo)和衛(wèi)生主管部門的好評,隨著社會效益和經(jīng)濟(jì)效益逐年遞增,我院在周邊地區(qū)已具有較好的知名度,為可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:
1、昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院2017年末實有人員編制132人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制132人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。
實有車輛編制6輛,在編實有車輛6輛。
(各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等)
第二部分 2017年度部門決算表
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
醫(yī)院2017年度收入合計7683.73萬元。其中:財政撥款收入703.48萬元,占總收入的9.15%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的XX%;事業(yè)收入6745.23萬元,占總收入的87.79%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的XX%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的XX%;其他收入235.02萬元,占總收入的3.06%。與上年對比,事業(yè)收入增加1013.09萬元,增長17.67%,主要原因為2017年度就診人次增加;財政撥款收入減少3029.2萬元,主要原因為2016年度財政撥入新醫(yī)院建設(shè)資金3300萬元,2017年未撥入。
(各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表)
二、支出決算情況說明
醫(yī)院2017年度支出合計7279.76萬元。其中:基本支出6678.11萬元,占總支出的91.74%;項目支出601.65萬元,占總支出的8.26%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的XX%。與上年對比總支出減少1782.4萬元,主要原因為2017年新醫(yī)院建設(shè)支出減少。
(各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表)
(一)基本支出情況
2017年度用于保障醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出6678.11萬元。與上年對比增加826.68萬元,主要原因為人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加。。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的28.29%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的71.71%。(人均情況由各部門自行確定)
(各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等)
(二)項目支出情況
2017年度用于保障醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出601.65萬元。與上年對比減少2609.08萬元,主要原因為2017年基本建設(shè)支出減少2615.5萬元。
(各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等)
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
醫(yī)院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出887.86萬元,占本年支出合計的12.2%。與上年對比減少2282.87萬元,主要原因為2017年度基建項目支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出XX萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……(相關(guān)支出情況);
2.外交(類)支出XX萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……(相關(guān)支出情況);
3.國防(類)支出XX萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……(相關(guān)支出情況);
4.公共安全(類)支出XX萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……(相關(guān)支出情況);
……
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出887.86萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出286.21萬元、商品和服務(wù)支出66.87萬元、基本建設(shè)支出137.53萬元、購買設(shè)備支出397.25萬元(相關(guān)支出情況);
(說明可細(xì)化到項級科目,同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等)
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
XX部門XX年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為XX萬元,支出決算為XX萬元,完成預(yù)算的XX%。其中:因公出國(境)費支出決算為XX萬元,完成預(yù)算的XX%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為XX萬元,完成預(yù)算的XX%;公務(wù)接待費支出決算為XX萬元,完成預(yù)算的XX%。XX年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。
XX年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比XX年增加/減少XX萬元,增長/下降XX%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少XX萬元,增長/下降XX%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少XX萬元,增長/下降XX%;公務(wù)接待費支出決算增加/減少XX萬元,增長/下降XX%。XX年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因……。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
XX年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出XX萬元,占XX%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出XX萬元,占XX%;公務(wù)接待費支出XX萬元,占XX%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出XX萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組XX個,累計XX人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出XX萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出XX萬元,購置車輛XX輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出XX萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為XX輛。主要用于XX(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出XX萬元。其中:
國內(nèi)接待費支出XX萬元(其中:外事接待費支出XX萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待XX批次(其中:外事接待XX批次),接待人次XX人(其中:外事接待人次XX人)。主要用于XX(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出XX萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待XX批次,接待人次XX人。主要用于XX(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
備注: 經(jīng)開醫(yī)院2017年度不涉及一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
XX部門XX年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出XX萬元,與上年對比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于XX(相關(guān)使用情況)。
備注:醫(yī)院2017年度不涉及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,醫(yī)院資產(chǎn)總額8986.03萬元,其中,流動資產(chǎn)3147.61萬元,固定資產(chǎn)1762.1萬元,對外投資及有價證券1320萬元,在建工程167.73萬元,無形資產(chǎn)2588.59萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少114.94萬元,其中固定資產(chǎn)減少281.42萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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8 |
9 |
10 |
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合計 |
1 |
8986.03 |
3147.61 |
1762.1 |
410.82 |
18.47 |
456.82 |
875.99 |
1320 |
167.73 |
2588.59 |
0 |
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度,部門政府采購支出總額397.25萬元,其中:政府采購貨物支出397.25萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的X%。
(四)其他重要事項情況說明
無
(五)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。